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BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2007 |
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Data |
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Entrate |
Uscite |
2/1/07 |
Pagamento Fatt. n. 38 del 31/10/06 Ditta Roby Clima: condizionatore |
|
600,00 |
8/1/07 |
Fattura n. 2 Ditta Mazza Graziella: computer |
|
576,00 |
8/1/07 |
Fattura n. 3 Ditta Mazza Graziella: computer |
|
591,60 |
10/1/07 |
Tesseramento ed affiliazione 2007 |
|
260,00 |
13/1/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
90,62 |
15/1/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
55,25 |
16/1/07 |
Fattura n. 1 Ditta Scialla Corredi: Raso |
|
180,00 |
16/1/07 |
Quota soci: adesione anspi 2007 |
228,00 |
|
18/1/07 |
Fattura n. 6 Ditta Roby Clima: condizionatore |
|
800,00 |
19/1/07 |
Fattura n. 10171 Ditta Cashville: materiale per pulizie |
|
161,80 |
22/1/07 |
Ricevuta Carburante per autotrazione mese di gennaio |
|
112,00 |
24/1/07 |
Fattura 1 bimestre Telefono Oratorio |
|
161,50 |
25/1/07 |
Fattura n. 9 Ditta Roby Clima: condizionatore |
|
800,00 |
27/1/07 |
Fattura n. 233 Ditta San Carlo: patatine |
|
164,56 |
27/1/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
125,00 |
31/1/07 |
Fattura n. 10 Ditta Roby Clima: condizionatore |
|
800,00 |
5/2/07 |
Fattura n. 2 Ditta Scialla corredi: Raso |
|
90,00 |
8/2/07 |
Fattura n. 222 Ditta Airtronic: lampade alogene |
|
39,00 |
15/2/07 |
Fattura ENEL febbraio 2007 |
|
165,28 |
15/2/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
110,00 |
16/2/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
65,00 |
16/2/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
125,00 |
23/2/07 |
Ricevuta Carburante per autotrazione mese di febbraio |
|
112,00 |
26/2/07 |
Fattura n. 27 Ditta Co. El.: 3 diffusori musicali |
|
2.736,00 |
26/2/07 |
Fattura n. 28 Ditta Co. El.: 2 microfoni portatili |
|
1.440,00 |
26/2/07 |
Fattura n. 29 Ditta Co. El.: 2 aste microfoniche |
|
163,20 |
26/2/07 |
Fattura n. 30 Ditta Co. El.: 2 staffe per casse musicali |
|
134,00 |
28/2/07 |
fattura n. 382 Ditta Casa della Carta: materiale scenografia |
|
455,95 |
1/3/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
125,00 |
2/3/07 |
Fattura n. 242 Ditta Edil Legname: compensato |
|
685,50 |
7/3/07 |
Contributo Amministrazione Provinciale Festival Sanberniero 2006 |
9.995,80 |
|
9/3/07 |
Fattura n. 54 Ditta Fire System: estintori |
|
50,00 |
9/3/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
62,40 |
13/3/07 |
Fattura n. 7 Ditta Professional Audio: lampada par 64 |
|
32,40 |
15/3/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
85,00 |
19/3/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
125,00 |
28/3/07 |
Ricevuta Carburante per autotrazione mese di marzo |
|
112,00 |
31/3/07 |
Fattura n. 207 Ditta "La Carta": carta |
|
617,14 |
2/4/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
62,40 |
3/4/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
125,00 |
10/4/07 |
Fattura 2 bimestre Telefono Oratorio |
|
155,50 |
11/4/07 |
Fattura n. 56002 Ditta Cashville: alimenti e materiale per pulizie |
|
342,25 |
17/4/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
63,00 |
19/4/07 |
Fattura n. 40/A Ditta Pacifico: ferramenta |
|
464,00 |
26/4/07 |
Fattura ENEL marzo-aprile 2007 |
|
709,89 |
27/4/07 |
Quota Beneficenza "Segnacolcuore" (Assoc. I Meridiani) |
800,00 |
|
30/4/07 |
Fattura n. 14 Ditta Re-Mix.Sat: Decoder |
|
160,00 |
30/4/07 |
Fattura n. 462 Ditta Ferramenta Sud srl: scala |
|
380,00 |
30/4/07 |
Contributo Legge 328 "Laboratorio Crea...attivo" 4 annualitą 50% |
7.995,00 |
|
30/4/07 |
Fattura n. 947 Ditta Carpedilcom: colonnine |
|
12,00 |
30/4/07 |
Fattura n. 291 Ditta Telestar: lampade |
|
58,00 |
30/4/07 |
Ricevuta Carburante per autotrazione mese di aprile |
|
112,00 |
2/5/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
124,80 |
2/5/07 |
Fattura n. 762 Ditta Casa della Carta: carta |
|
216,00 |
3/5/07 |
Fattura n. 76 Ditta Grafica Ebolitana: stampa manifesti ed inviti |
|
192,00 |
3/5/07 |
Fattura n. 80803/H Ditta Labcaffč: cialde caffč |
|
111,60 |
3/5/07 |
Fattura n. 293 Ditta Telestar: pile alkaline |
|
37,00 |
3/5/07 |
Fattura n. 294 Ditta Telestar: cavi e spinotti |
|
63,00 |
4/5/07 |
Fattura n. 67 Ditta Co.El.: videoproiettore |
|
1.800,00 |
5/5/07 |
Fattura n. 125 Ditta La Ferramenta: Trapani batteria |
|
32,00 |
10/5/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
125,00 |
11/5/07 |
Fattura n. 18 Ditta De Luca Giancarlo: microfoni |
|
180,00 |
16/5/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
43,68 |
17/5/07 |
Fattura n. 57 Ditta San Lorenzo: legna da ardere |
|
181,50 |
18/5/07 |
Fattura n. 58 Ditta San Lorenzo: legna da ardere |
|
181,50 |
21/5/07 |
Fattura n. 5 Ditta Idroelectra: materiale elettrico |
|
91,60 |
21/5/07 |
Fattura n. 5 Ditta Pasticceria degli AngeIi: torta |
|
257,40 |
21/5/07 |
Fattura n. 80905/H Ditta Lab. Caffč: cialde caffč |
|
111,56 |
23/5/07 |
Fattura n. 512/A Ditta Bricofer: ferramenta |
|
229,12 |
23/5/07 |
Fattura n. 10989/1 Ditta Polaris: gelati |
|
305,77 |
23/5/07 |
Fattura n. 10990/1 Ditta Polaris: gelati |
|
305,77 |
24/5/07 |
Fattura n. 79524 Ditta Cashville: carbone |
|
96,60 |
24/5/07 |
Fattura n. 176/C Ditta La Torraca: Gelati |
|
132,00 |
25/5/07 |
Fattura n. 634 Ditta Gana Sport: materiale sportivo |
|
120,00 |
25/5/07 |
Fattura n. 2506B Ditta Splash s.a.s.: materiale scenografia |
|
43,69 |
25/5/07 |
Fattura n. 80390 Ditta Cashville: alimenti |
|
338,25 |
25/5/07 |
Fattura n. 80350 Ditta Cashville: bibite |
|
455,40 |
25/5/07 |
Fattura n. 80375 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi |
|
398,75 |
25/5/07 |
Fattura n. 6859/07 Ditta Digit srl: telecamera digitale |
|
2.211,00 |
26/5/07 |
Fattura n. 531/A Ditta Bricofer: pala per pizza |
|
16,50 |
26/5/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
21,25 |
26/5/07 |
Fattura n. 160 Ditta Wings Computer: materiale informatico |
|
50,40 |
28/5/07 |
Fattura n. 6982/07 Ditta Digit srl: fotocamera digitale |
|
910,00 |
28/5/07 |
Fattura n. 63 Ditta San Lorenzo: legna da ardere |
|
181,50 |
28/5/07 |
Fattura n. 64 Ditta San Lorenzo: legna da ardere |
|
181,50 |
30/5/07 |
Ricevuta Carburante per autotrazione mese di maggio |
|
112,00 |
31/5/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
377,52 |
5/6/07 |
Fattura 3 bimestre Telefono Oratorio |
|
158,00 |
6/6/07 |
Fattura n. 154 Ditta Forlenza: ampliamento sistema allarme |
|
900,00 |
8/6/07 |
Fattura n. 1009-2 Ditta SoFeB: Ballongas elio-azoto |
|
129,60 |
8/6/07 |
Fattura n. 2982 Ditta Euro Edil: transenne |
|
621,95 |
8/6/07 |
Fattura n. 2983 Ditta Euro Edil: transenne |
|
621,95 |
11/6/07 |
Fattura n. 2609 Ditta La Carta: cartone grigio |
|
270,00 |
11/6/07 |
Fattura n. 2610 Ditta La Carta: cartone grigio |
|
354,60 |
11/6/07 |
Fattura n. 12664/1 Ditta polaris: gelati |
|
503,06 |
11/6/07 |
Fattura n. 12665/1 Ditta polaris: gelati |
|
503,06 |
13/6/07 |
Fattura n. 41/014/020963 Ditta Metro: casalinghi |
|
149,63 |
13/6/07 |
Fattura n. 41/014/020964 Ditta Metro: materiale ludico |
|
273,45 |
13/6/07 |
Fattura n. 41/014/020965 Ditta Metro: materiale vario |
|
98,46 |
13/6/07 |
Fattura n. 90742 Ditta Cashville: bibite |
|
70,85 |
13/6/07 |
Fattura n. 90761 Ditta Cashville: alimenti e casalinghi |
|
532,09 |
14/6/07 |
Fattura n. 41/014/020995 Ditta Metro: affettatrice |
|
826,80 |
15/6/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
750,00 |
16/6/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
1.774,08 |
16/6/07 |
Contributo di gratificazione utente "Progetto fuori dal giro" |
|
1.750,00 |
18/6/07 |
Fattura ENEL maggio - giugno 2007 |
|
715,71 |
18/6/07 |
Fattura n. 107 Ditta Grafica Ebolitana: stampa buste intestate |
|
168,00 |
21/6/07 |
Fattura n. 792 Ditta Gana Sport: cartelloni basket |
|
394,01 |
26/6/07 |
Contributo Amministrazione Provinciale Torneo Calcetto 2006 |
1.495,80 |
|
26/6/07 |
Quote 45 partecipanti Agorą dei Giovani Loreto |
|
2.475,00 |
27/6/07 |
Fattura n. 99338 Ditta Cashville: bibite |
|
136,94 |
29/6/07 |
Fattura n. 101189 Ditta Cashville: detersivi |
|
273,06 |
4/7/07 |
Contributo Provincia: Centro Arcob. 2004, Sanberniero 2004 e 2005 |
24.994,80 |
|
4/7/07 |
Fattura n. 881 Ditta Gana Sport srl: coppe con incisione |
|
150,00 |
4/7/07 |
Fattura n. 680 Ditta Gana Sport srl: t-shirt con stampa |
|
1.600,00 |
4/7/07 |
Fattura n. 682 Ditta Gana Sport srl: t-shirt con stampa |
|
1.040,00 |
5/7/07 |
Fattura n. 51 Ditta Innovated: video registratore mini dv VHS |
|
1.440,00 |
6/7/07 |
Fattura n.105690 Ditta Cashville: bibite e casalinghi |
|
720,30 |
6/7/07 |
Fattura n.65/A Ditta Pacifico: ferramenta |
|
708,60 |
9/7/07 |
Fattura n. 1744 Ditta San Carlo: patatine |
|
188,10 |
11/7/07 |
Fattura n. 41/014/024846 Ditta Metro: materiale ludico |
|
166,32 |
11/7/07 |
Fattura n. 81286/H Ditta Labcaffé: cialde caffč |
|
139,68 |
11/7/07 |
Fattura n. 108 Ditta Co. El.: valigia amplificata |
|
1.700,00 |
12/7/07 |
Contributo Anspi Nazionale |
125,00 |
|
12/7/07 |
Fattura n. 134 Ditta Videoediting: Edirol LVS-400 mixer video 4 canali |
|
1.740,00 |
14/7/07 |
Fattura n. 006 4335 Ditta Euronics: lettore dvd Samsun |
|
119,90 |
16/7/07 |
Fattura n. 16212/1 Ditta polaris: gelati |
|
559,36 |
18/7/07 |
Fattura n.112582 Ditta Cashville: alimenti |
|
159,04 |
20/7/07 |
Fattura n. 779/A Ditta Bricofer: ferramenta |
|
17,97 |
20/7/07 |
Fattura n. 41/012/012319 Ditta Metro: casalinghi |
|
679,19 |
20/7/07 |
Fattura n. 118 Ditta Grafica Ebolitana: inviti, locandine e manifesti |
|
420,00 |
21/7/07 |
Fattura n.114843 Ditta Cashville: bibite |
|
1.031,62 |
21/7/07 |
Fattura n.114845 Ditta Cashville: bibite |
|
1.547,42 |
21/7/07 |
Fattura n.114877 Ditta Cashville: alimenti |
|
446,16 |
21/7/07 |
Fattura n.114892 Ditta Cashville: alimenti |
|
1.014,85 |
21/7/07 |
Fattura n.114963 Ditta Cashville: alimenti |
|
817,05 |
21/7/07 |
Fattura n.115008 Ditta Cashville: detersivi |
|
170,28 |
21/7/07 |
Fattura n.115010 Ditta Cashville: casalinghi |
|
522,71 |
21/7/07 |
Fattura n.115036 Ditta Cashville: alimenti |
|
127,16 |
21/7/07 |
Fattura n.115045 Ditta Cashville: bibite |
|
21,17 |
23/7/07 |
Fattura n. 81370/H Ditta Labcaffé: cialde caffč |
|
170,40 |
23/7/07 |
Fattura n. 81371/H Ditta Labcaffé: cialde caffč |
|
167,40 |
25/7/07 |
Fattura n. 804/A Ditta Bricofer: fontane in ghisa |
|
573,20 |
26/7/07 |
Fattura n.118146 Ditta Cashville: casalinghi |
|
170,71 |
26/7/07 |
Fattura n. 808/A Ditta Bricofer: materiale ludico |
|
116,39 |
26/7/07 |
Fattura n. 3663/B Ditta Splash s.a.s.: casalinghi |
|
114,37 |
26/7/07 |
Fattura n. 1294 Ditta Casa della Carta: materiale scenografia |
|
365,00 |
27/7/07 |
Fattura n. 1300 Ditta Casa della Carta: materiale scenografia |
|
353,20 |
27/7/07 |
Fattura n. 1301 Ditta Casa della Carta: materiale scenografia |
|
359,20 |
27/7/07 |
Fattura n. 3321 Ditta La Carta: carta per fotocopie |
|
114,24 |
27/7/07 |
Fattura n. 1908 Ditta San Carlo: patatine |
|
376,20 |
28/7/07 |
Fattura 4 bimestre Telefono Oratorio |
|
147,00 |
30/7/07 |
Fattura n. 158 Ditta Bricofer: casalinghi |
|
144,87 |
30/7/07 |
Fattura n. 159 Ditta Bricofer: bidoni |
|
82,37 |
31/7/07 |
Fattura n. 172 Ditta Mets: rubinetti |
|
65,04 |
1/8/07 |
Fattura n. 171 Ditta Bricofer: pile |
|
51,34 |
1/8/07 |
Fattura n. 76/A Ditta Pacifico: colla |
|
348,00 |
2/8/07 |
Fattura n. 11 Ditta Metal Mari: ringhiere in ferro |
|
1.320,00 |
3/8/07 |
Fattura n.123142 Ditta Cashville: carbone |
|
46,20 |
3/8/07 |
Fattura n.123472 Ditta Cashville: alimenti |
|
157,16 |
4/8/07 |
Fattura n. 20 Ditta Unigas: bombole |
|
165,00 |
10/8/07 |
Fattura n. 125 Ditta Grafica Ebolitana: biglietti agosto oratoriano |
|
336,00 |
14/8/07 |
Fattura n.130649 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi |
|
630,97 |
14/8/07 |
Fattura n.130658 Ditta Cashville: alimenti |
|
372,80 |
14/8/07 |
Fattura n.130662 Ditta Cashville: bibite |
|
133,49 |
14/8/07 |
Fattura n.130724 Ditta Cashville: alimenti |
|
454,73 |
16/8/07 |
Fattura n. 41/014/028329 Ditta Metro: alimenti e casalinghi |
|
373,14 |
16/8/07 |
Fattura n. 19466/1 Ditta Polaris: gelati |
|
394,30 |
20/8/07 |
Contributo "Fuori dal giro" L. 328/00 Premialitą 3a ann. stato finale |
7.795,50 |
|
20/8/07 |
Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2007 |
|
726,76 |
22/8/07 |
Fattura n. 41/012/15312 Ditta Metro: alimenti |
|
178,00 |
27/8/07 |
Fattura n.137755 Ditta Cashville: bibite |
|
312,43 |
31/8/07 |
Contrib. Fondo Droga 4a annualitą Prog. "Strade alternative" anticipo |
2.065,00 |
|
3/9/07 |
Fattura n. 927369 Ditta Zanussi: anticipo attrezzature per ristorazione |
|
4.000,00 |
10/9/07 |
Pagamento ospitalitą c/o Casa Ruah Lago Laceno (Bagnoli Irpino) |
|
2.500,00 |
10/9/07 |
Pagamento ospitalitą c/o Casa Ruah Lago Laceno (Bagnoli Irpino) |
|
2.500,00 |
10/9/07 |
Pagamento ospitalitą c/o Casa Ruah Lago Laceno (Bagnoli Irpino) |
|
1.150,00 |
10/9/07 |
Pagamento acconto ospitalitą 2008 c/o Casa Ruah Lago Laceno |
|
500,00 |
13/9/07 |
Fattura n. 928353 Ditta Zanussi: attrezzature per ristorazione |
|
4.973,38 |
13/9/07 |
Fattura n. 1478 Ditta Trony: Micro Hi-fi e scopa elettrica |
|
203,98 |
14/9/07 |
Fattura n. 386 Ditta Commerce: paletta |
|
30,00 |
19/9/07 |
Fattura n.152804 Ditta Cashville: detersivi |
|
194,42 |
19/9/07 |
Fattura n.152825 Ditta Cashville: detersivi |
|
343,93 |
19/9/07 |
Fattura n.152843 Ditta Cashville: alimenti |
|
235,13 |
19/9/07 |
Fattura n.152852 Ditta Cashville: detersivi |
|
172,61 |
21/9/07 |
Fattura n. 1268 Ditta Gana Sport srl: materiale ludico-sportivo |
|
483,72 |
24/9/07 |
Versamento quote partecipanti Agorą Loreto: convento, intra, grazie |
|
875,00 |
24/9/07 |
Fattura n. 22945/1 Ditta Polaris: alimenti |
|
172,04 |
25/9/07 |
Fattura n. 958/A Ditta Bricofer: forno a micronde |
|
69,83 |
28/9/07 |
Fattura n. 930637 Ditta Zanussi: attrezzature per ristorazione |
|
3.113,70 |
28/9/07 |
Fattura n. 930638 Ditta Zanussi: attrezzature per ristorazione |
|
3.756,22 |
28/9/07 |
Fattura n. 930639 Ditta Zanussi: attrezzature per ristorazione |
|
4.159,58 |
1/10/07 |
Fattura 5 bimestre Telefono Oratorio |
|
142,00 |
2/10/07 |
Fattura n. 5090/B Ditta Splash s.a.s.: nastro |
|
70,20 |
2/10/07 |
Fattura n.159829 Ditta Cashville: alimenti |
|
188,45 |
3/10/07 |
Fattura n. 81371/H Ditta Labcaffé: macchina caffč |
|
573,76 |
4/10/07 |
Fattura n. 958/A Ditta Bricofer: forno a micronde |
|
72,86 |
8/10/07 |
Fattura n. 4 Ditta Scialla: fodera |
|
126,00 |
11/10/07 |
Fattura n. 58 Ditta Giancarlo De Luca: strumenti musicali |
|
140,00 |
12/10/07 |
Fattura n. 1621 Ditta Trony: lavatrice |
|
482,00 |
15/10/07 |
Fattura n. 24677/1 Ditta Polaris: alimenti |
|
83,14 |
15/10/07 |
Fattura n. 232 Ditta Bricofer: ferramenta |
|
21,12 |
16/10/07 |
Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2007 |
|
717,68 |
18/10/07 |
Fattura n. 585 Ditta Telestar: materiale elettrico |
|
31,40 |
20/10/07 |
Fattura n. 255 Ditta Bricofer: ferramenta |
|
62,42 |
22/10/07 |
Fattura n. 81891/H Ditta Labcaffé: cialde caffč |
|
195,26 |
22/10/07 |
Fattura n. 171 Ditta Grafica Ebolitana: inviti, locandine e manifesti |
|
443,58 |
23/10/07 |
Fattura n. 5475B Ditta Splash sas: festoni |
|
22,90 |
23/10/07 |
Fattura n.171271 Ditta Cashville: bibite |
|
315,43 |
23/10/07 |
Fattura n.171323 Ditta Cashville: alimenti |
|
443,84 |
23/10/07 |
Fattura n.171324 Ditta Cashville: carbone |
|
10,08 |
23/10/07 |
Fattura n.171336 Ditta Cashville: alimenti |
|
108,65 |
23/10/07 |
Fattura n. 933089 Ditta Zanussi: attrezzature per ristorazione |
|
4.000,82 |
23/10/07 |
Fattura n. 933090 Ditta Zanussi: attrezzature per ristorazione |
|
381,10 |
24/10/07 |
Fattura n. 272 Ditta Bricofer: ferramenta |
|
35,93 |
25/10/07 |
Fattura n. 1823-2 Ditta Sofeb: Ballongas |
|
136,08 |
26/10/07 |
Fattura n. 41/014/350010 Ditta Metro: casalinghi |
|
604,25 |
26/10/07 |
Fattura n. 101 Ditta Coralluzzo: arredo bagni disabili |
|
160,00 |
27/10/07 |
Fattura n. 281 Ditta Bricofer: arredo bagni |
|
201,23 |
31/10/07 |
Fattura n. 807/A Ditta La Carta: carta |
|
528,98 |
2/11/07 |
Fattura n. 551 Ditta Forlenza: ampliamento impianto antifurto |
|
1.440,00 |
3/11/07 |
Fattura n. 51 Dita Meral Sud: infissi |
|
2.400,00 |
3/11/07 |
Fattura n. 53 Dita Meral Sud: infissi |
|
3.501,60 |
3/11/07 |
Fattura n. 54 Dita Meral Sud: infissi |
|
3.501,61 |
5/11/07 |
Fattura n. 319 Ditta Bricofer: ferramenta |
|
57,32 |
6/11/07 |
Fattura n. 61 Ditta Alfinito: ferramenta |
|
356,00 |
7/11/07 |
Fattura n. 2807 Ditta San Carlo: patatine |
|
294,69 |
12/11/07 |
Fattura n. 185 Ditta Grafica Ebolitana: locandine e manifesti |
|
243,48 |
12/11/07 |
Fattura n. 27319/1 Ditta Polaris: alimenti |
|
96,21 |
13/11/07 |
Fattura n. 1799 Ditta Trony: lettore DVX |
|
49,80 |
13/11/07 |
Fattura n.183092 Ditta Cashville: detersivi |
|
261,94 |
15/11/07 |
Fattura n. 1818 Ditta Airtronic: telecomandi |
|
200,00 |
15/11/07 |
Fattura n. 1812 Ditta Trony: lettore CD |
|
29,99 |
16/11/07 |
Fattura n. 377 Ditta Bricofer: ferramenta |
|
62,12 |
20/11/07 |
Fattura n. 105 Ditta Pacifico: ferramenta |
|
322,00 |
21/11/07 |
Fattura n. 1854 Ditta Trony: lettore Dvd |
|
29,99 |
23/11/07 |
Fattura n.189184 Ditta Cashville: alimenti |
|
99,21 |
27/11/07 |
Fattura 6 bimestre Telefono Oratorio |
|
146,50 |
30/11/07 |
Fattura n. 193 Ditta Fercolor: scaffalatura |
|
66,00 |
5/12/07 |
Fattura n. 479 Ditta Bricofer: scaffali |
|
64,50 |
12/12/07 |
Fattura n. 200245 Ditta Cashville: casalinghi e alimenti |
|
235,52 |
12/12/07 |
Fattura n. 200251 Ditta Cashville: casalinghi |
|
16,20 |
14/12/07 |
Fattura n. 82233/H Ditta Labcaffč: cialde caffč |
|
83,66 |
20/12/07 |
Fattura n. 206008 Ditta Cashville: alimenti |
|
155,56 |
20/12/07 |
Fattura n. 206009 Ditta Cashville: alimenti |
|
261,87 |
20/12/07 |
Fattura ENEL bimestre novembre-dicembre 2007 |
|
261,11 |
21/12/07 |
Fattura n. 2053 Ditta Airtronic: cavi |
|
22,20 |
30/12/07 |
Contributo Ditta Feldi - Ditta Dolcevita |
400,00 |
|
31/12/07 |
Portaofferte anno 2007 |
324,14 |
|
|
TOTALI |
ENTRATE |
USCITE |
|
euro |
56.219,04 |
120.896,77 |
|
Bialancio Anno 2007 |
|
-64.677,73 |
|
|
|
|
|
|
Entrate |
Uscite |
|
Situazione finanziaria al 1 gennaio 2007 |
|
22.228,59 |
|
Disavanzo anno 2007 |
|
64.677,73 |
|
conto corrente bancario al 31 dicembre 2007 |
261,67 |
|
|
conto corrente postale al 31 dicembre 2007 |
844,65 |
|
|
TOTALI |
ENTRATE |
USCITE |
|
euro |
1.106,32 |
86.906,32 |
|
Situazione finanziaria al 1 gennaio 2008 |
|
-85.800,00 |
|
|
|
|
|
Situazione finanziaria al 1 gennaio 2008 |
|
85.800,00 |
|
contributi assegnati non ancora erogati |
63.575,41 |
|
|
TOTALI |
ENTRATE |
USCITE |
|
euro |
63.575,41 |
85.800,00 |
|
Situazione finanziaria effettiva al 1 gennaio 2008 |
|
-22.224,59 |
|
|
|
|
|
Situazione debitoria: prestito infruttifero dell'Associazione Opera
Marta e Maria |
|
85.800,00 |
|
|
|
|
|
Contributi assegnati non ancora erogati |
|
|
|
Contributo Amministrazione Provinciale Festival Sanberniero 2007 |
10.000,00 |
|
|
Progetto Scuole Aperte anno 2006-2007 |
1.700,00 |
|
|
Contributo Legge 328 "Laboratorio Cre...attivo" 4 annualitą saldo |
8.000,00 |
|
|
Contributo Assessore Politiche Giovanile per Agorą Giovani |
2.000,00 |
|
|
Anno 2006 Contributo statale 5 per mille finanziaria 2005 |
34.070,41 |
|
|
Contributo Amministrazione Provinciale Torneo Calcetto 2007 |
1.500,00 |
|
|
Contributo Amministrazione Provinciale Agosto Oratoriano 2007 |
800,00 |
|
|
Contributo Fondo Droga 4a annualitą Prog. "Strade alternative" saldo |
2.070,00 |
|
|
Progetto Scuole Aperte anno 2007-2008: Liceo Classico |
1.935,00 |
|
|
Progetto Scuole Aperte anno 2007-2008: Istituto Agrario |
1.500,00 |
|
|
Totale |
63.575,41 |
|
|
|
|
|
|
Il Presidente |
|
|
|
|
|
|
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__________________________ |
|
|
|
sac. Giuseppe Guariglia |
|
|
|
|
|
|
|
Il
Segretario
Il Tesoriere |
|
|
|
|
|
|
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____________________
_______________________ |
|
|
|
Carlo
Mazzella
Monica Tedesco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|