ASSOCIAZIONE ORATORIO
A.N.S.P.I.
"Don Angelo Visconti"
BILANCIO ANNO
FINANZIARIO 2005 |
Data |
|
Entrate |
Uscite |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 324/04 Ditta
Forlenza srl: antifurto |
|
1.200,00 |
3/1/05 |
Pagamento spese anno 2004 Arci Salerno
obiettore coscienza |
|
600,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 373/04 Ditta
cappuccio: Bibite |
|
152,64 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 15/04 Ditta Tele
Elettra: impianto elettrico |
|
6.000,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 2141/04 Ditta San
Carlo: Patatine |
|
232,02 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 116/04 Ditta Fire
Sistem: ricarica estintori |
|
50,05 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 16/04 Ditta Tele
Elettra: impianto elettrico |
|
1.093,20 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 17/04 Ditta Tele
Elettra: impianto elettrico |
|
1.033,20 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 925/04 Ditta
Bricofer: supporti |
|
55,10 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 56/04 Ditta
Pacifico: vernice, legno |
|
342,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 406/04 Ditta
Cappuccio Alimenti |
|
56,94 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 59/04 Ditta
Pacifico: cartone, vernice |
|
42,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura 5 bimestre 2004
Telefono Oratorio |
|
73,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura ENEL bimestre
settembre-ottobre 2004 |
|
380,42 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 163240/04 Ditta
Cashville: materiale consumo |
|
11,98 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 265/04 Ditta
F.lli Gatti: materiale di consumo |
|
334,61 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 67/04 Ditta
Pacifico: vernice, legno |
|
462,60 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 2094/04 Ditta
Casa Carta: materiale consumo |
|
699,25 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 2095/04 Ditta
Casa Carta: spese amministr. |
|
200,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 44/04 Ditta
Alfinito: materiale di consumo |
|
93,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 276/04 Ditta
F.lli Gatti: attrezzature |
|
712,70 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 1015/04 Ditta
Bricofer: viti, bulloni |
|
11,30 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 45/04 Ditta DP
Falegnameria: Pannelli legno |
|
264,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 89/04 Ditta San
Lorenzo: Legna da ardere |
|
330,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 656/04 Ditta
Telestar: Pile alkaline |
|
20,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 342/04 Ditta
Centro TIM Carrafiello: Cordless |
|
34,01 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 927/04 Ditta La
Carta srl: Carta Lumisik |
|
692,32 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura 6 bimestre 2004
Telefono Oratorio |
|
74,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 2461/04 Ditta
Casa della Carta: Cancelleria |
|
449,48 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 12/04 Ditta
Idroelectra: Condizionatore |
|
1.600,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 190950/04 Ditta
Cashville: materiale pulizia |
|
353,26 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 191066/04 Ditta
Cashville: materiale pulizia |
|
27,00 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 1376/04 Ditta
Tessil Carillo: Stoffe |
|
1.700,27 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura ENEL bimestre
novembre-dicembre 2004 |
|
378,63 |
3/1/05 |
Pagamento Fattura n. 745/04 Ditta
Telestar: Proiettori, lampade |
|
160,20 |
3/1/05 |
Pagamento Tesseramento ed affiliazione
2005 |
|
224,00 |
7/1/05 |
Fattura n. 11 Ditta Telestar: lampade
ed interruttori |
|
28,00 |
14/1/05 |
Fattura n. 13 Ditta Giordano: Bastoni
tende |
|
70,01 |
16/1/05 |
Quota soci: adesione anspi 2005 |
288,00 |
|
17/1/05 |
Contributo Amministrazione Provinciale
Computer Europa |
3.000,00 |
|
21/1/05 |
Fattura n. 39 Ditta Telestar:
materiale elettrico |
|
171,59 |
25/1/05 |
Fattura n. 01/27 Ditta Do.Fr.An. Snc:
Compensato pioppo |
|
33,60 |
28/1/05 |
Contributo Legge Regionale 328/00
Fondo Sostegno scolastico |
10.000,00 |
|
28/1/05 |
Contributo Legge Regionale 328/00
Fondo Giovani in Musica |
3.995,50 |
|
29/1/05 |
Fattura n. 16 Ditta F.lli Gatti:
Ferramenta |
|
309,64 |
31/1/05 |
Fattura 1 bimestre 2005 Telefono
Oratorio |
|
90,00 |
31/1/05 |
Pagamento Fattura n. 19/04 Ditta Tele
Elettra: impianto elettrico |
|
1.654,17 |
31/1/05 |
Pagamento Fattura n. 172/04 Ditta
Gammella srl: Tv color, tavoli |
|
1.779,44 |
31/1/05 |
Pagamento Fattura n. 173/04 Ditta
Gammella srl: Tv color, tavoli |
|
2.567,14 |
31/1/05 |
Pagamento Fattura n. 54/04 Ditta De
Luca: strumenti musicali |
|
1.200,00 |
31/1/05 |
Pagamento Fattura n. 55/04 Ditta De
Luca: strumenti musicali |
|
200,02 |
31/1/05 |
Pagamento Fattura n. 13/04 Ditta
Idroelectra: Condizionatore |
|
1.600,00 |
31/1/05 |
Pagamento Fattura n. 145/04 Ditta
Co.El.: materiale imp. musicale |
|
1.200,00 |
2/2/05 |
Fattura n. 58 Ditta Telestar: Batterie
e lampade |
|
50,60 |
7/2/05 |
Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio
2005 |
|
436,35 |
22/2/05 |
Fattura n. 268 Ditta Airtronic:
lampade, neon |
|
25,12 |
25/2/05 |
Contributo Amministrazione Provinciale
Agosto Oratoriano |
2.995,80 |
|
5/3/05 |
Fattura n. 241 Ditta Bricofer:
ferramenta |
|
24,48 |
18/3/05 |
45% contributo Legge Regionale 45/99
Fondo Droga |
5.790,20 |
|
31/3/05 |
Fattura n. 814 Ditta Euro Edil:
pannelli, colla |
|
118,26 |
31/3/05 |
Fattura n. 200 Ditta La Carta: carta |
|
386,70 |
1/4/05 |
Fattura n. 52 Ditta Fire System:
estintori |
|
40,00 |
9/4/05 |
Fattura 2 bimestre Telefono Oratorio |
|
90,00 |
21/4/05 |
Fattura ENEL bimestre marzo-aprile
2005 |
|
426,89 |
22/4/05 |
Fattura n. 19 Ditta Zoma Infissi:
porte |
|
336,00 |
27/4/05 |
Fattura n. 57754 Ditta Cashville:
bibite |
|
164,16 |
28/4/05 |
Fattura n. 1055 Ditta San Carlo:
patatine |
|
354,64 |
28/4/05 |
Fattura n. 80762/H Ditta Labcaffè:
cilade caffè |
|
167,33 |
28/4/05 |
Fattura n. 58436 Ditta Cashville:
bibite |
|
77,76 |
29/4/05 |
Fattura n. 157 Ditta Cappuccio: acqua |
|
129,60 |
7/5/05 |
Fattura n. 93 Ditta F.lli Gatti:
ferramenta |
|
463,55 |
7/5/05 |
Fattura n. 1 Ditta Scialla: Raso |
|
36,00 |
19/5/05 |
Fattura n. 65 Ditta Gammella: fornetto
elettrico |
|
78,00 |
19/5/05 |
Offerta Ditta Gammella |
78,00 |
|
26/5/05 |
Fattura n. 772 Ditta F.lli Vecchio:
scopa elettrica |
|
106,00 |
26/5/05 |
Offerta Ditta F.lli Vecchio |
106,00 |
|
26/5/05 |
Fattura n. 773 Ditta F.lli Vecchio:
vaporetto Polti |
|
580,00 |
26/5/05 |
Fattura n. 47 Ditta Re-Mix.SAT: DVD
Dolby |
|
228,00 |
26/5/05 |
Offerta Ditta Re-Mix.SAT |
228,00 |
|
26/5/05 |
Fattura n. 474 Ditta Gana Sport:
Cyclocamera |
|
99,00 |
26/5/05 |
Fattura n. 475 Ditta Gana Sport: Tuta
e borsone |
|
28,80 |
26/5/05 |
Offerta Ditta Gana Sport |
28,80 |
|
26/5/05 |
Fattura n. 25 Ditta Officina Meccanica
D'Incecco: Olio motore |
|
30,00 |
26/5/05 |
Offerta Ditta Officina Meccanica
D'Incecco |
30,00 |
|
26/5/05 |
Fattura n. 481 Centro Estetico F.
Busillo: Prodotti mantenimento |
|
236,73 |
26/5/05 |
Offerta Ditta Centro Estetico F.
Busillo |
236,73 |
|
26/5/05 |
Fattura n. 72 Ditta Co. El.: impianto
audio ludoteca |
|
900,00 |
26/5/05 |
Fattura n. 73 Ditta Co. El.:
particole |
|
60,01 |
26/5/05 |
Fattura n. 74 Ditta Co. El.: supporto
telescopico |
|
300,00 |
27/5/05 |
Fattura n. 34 Ditta VDR: fotocamera
digitale |
|
250,00 |
27/5/05 |
Offerta Ditta VDR |
250,00 |
|
30/5/05 |
Fattura n. 81008/H Ditta Labcaffé: 36
confezioni buste caffè |
|
83,66 |
30/5/05 |
Offerta Ditta Labcaffé |
83,66 |
|
31/5/05 |
Fattura 3 bimestre Telefono Oratorio |
|
74,00 |
31/5/05 |
Fattura n. 1 Ditta Prestige: orologio
per uomo da polso |
|
89,00 |
31/5/05 |
Offerta Ditta Prestige |
89,00 |
|
31/5/05 |
Fattura n. 67 Ditta Grafica Ebolitana:
Biglietti Lotteria |
|
180,00 |
8/6/05 |
Fattura n. 330 Ditta Calzature Del
Popolo: set 3 trolley e borsone |
|
200,00 |
8/6/05 |
Offerta Ditta Calzature Del Popolo |
200,00 |
|
8/6/05 |
Fattura n. 5 Ditta Scialla: completo
bagno |
|
162,00 |
8/6/05 |
Offerta Ditta Scialla |
162,00 |
|
11/6/05 |
Fattura Enel bimestre maggio-giugno
2005 |
|
424,68 |
13/6/05 |
Fattura n. 299 Ditta Centro Tim
Carrafiello: telefono cellulare |
|
69,00 |
13/6/05 |
Offerta Ditta Centro TIM Carrafiello |
69,00 |
|
16/6/05 |
Fattura n. 1522 Ditta San Carlo:
patatine |
|
180,40 |
17/6/05 |
Fattura n. 1714 Ditta SHS: 6
confezioni toner |
|
273,60 |
21/6/05 |
Fattura n. 88364 Ditta Cashville:
bibite |
|
138,24 |
24/6/05 |
Fattura n. 583 Ditta gana Sport:
palloni |
|
168,06 |
29/6/05 |
Offerta Feldi |
400,00 |
|
30/6/05 |
Fattura n. 1662 Ditta San Carlo:
patatine |
|
295,68 |
30/6/05 |
Fattura n. 600 Ditta Gana Sport:
completini calcetto |
|
308,40 |
1/7/05 |
Fattura n. 01/264 Ditta Do.Fr.An. Snc:
pannelli pioppo |
|
60,00 |
1/7/05 |
Fattura n. 95159 Ditta Cashville:
olio, bibite |
|
182,70 |
1/7/05 |
Fattura n. 1 Ditta Cinzia Zurlo:
Trapunta matrimoniale |
|
60,00 |
1/7/05 |
Offerta Ditta Cinzia Zurlo |
60,00 |
|
5/7/05 |
Fattura n. 1 Ditta Coerregi
Gioielleria: anello donna in oro |
|
200,00 |
5/7/05 |
Offerta Ditta Coerregi Gioielleria |
200,00 |
|
6/7/05 |
Fattura n. 62 Ditta Neon signs:
insegne luminose |
|
670,00 |
6/7/05 |
Fattura n. 97607 Ditta Cashville:
olio, bibite |
|
174,13 |
7/7/05 |
Fattura n. 39 Ditta Pacifico: vernice |
|
127,00 |
7/7/05 |
Fattura n. 2 Ditta Tago: Stoffa per
bacheche |
|
360,00 |
7/7/05 |
Fattura n. 381 Ditta Telestar: Pile
alkaline |
|
20,00 |
8/7/05 |
Fattura n. 358 Ditta Carrafiello:
cordless |
|
78,00 |
8/7/05 |
Fattura n. 435 Ditta Bricofer:
lampadine |
|
61,50 |
12/7/05 |
Fattura n. 1758 Ditta San Carlo:
patatine |
|
300,08 |
14/7/05 |
Fattura n. 102639 Ditta Cashville:
carbone vegetale |
|
41,58 |
18/7/05 |
Fattura n. 670 Ditta Gana Sport:
magliette agosto oratoriano |
|
1.728,00 |
18/7/05 |
Fattura n. 104628 Ditta Cashville:
detersivi |
|
305,93 |
18/7/05 |
Pagamento Mod. F24 per personale
Progetto Arcobaleno |
|
1.304,40 |
18/7/05 |
Saldo contributo Legge Regionale 45/99
Fondo Droga |
7.082,80 |
|
18/7/05 |
Personale Progetto Arcobaleno Fondo
Droga |
|
5.217,60 |
18/7/05 |
Offerta del Personale Progetto
Arcobaleno Fondo Droga |
5.217,60 |
|
19/7/05 |
Fattura n. 105208 Ditta Cashville:
bibite |
|
233,59 |
21/7/05 |
Fattura n. 107033 Ditta Cashville:
detersivi |
|
961,13 |
21/7/05 |
Fattura n. 107259 Ditta Cashville:
detersivi |
|
69,62 |
21/7/05 |
Fattura n. 1424 Ditta Casa della
Carta: materiale scenografia |
|
391,90 |
22/7/05 |
Fattura n. 884 Ditta Fichet-Bauche:
Duplicati chiave armadio sicurezza |
|
187,20 |
28/7/05 |
Fattura n. 1786 Ditta San Carlo:
Patatine |
|
321,20 |
28/7/05 |
Fattura n. 2372 Ditta Euro Edil:
tavole zincate |
|
72,00 |
29/7/05 |
Fattura n. 961 Ditta gana Sport:
coppe, medaglie |
|
230,00 |
30/7/05 |
Fattura n. 148 Ditta Mets: arredo
bagni |
|
104,76 |
3/8/05 |
Fattura n. 48 Ditta pacifico: verice,
smalto, colla |
|
355,00 |
4/8/05 |
Fattura 4 bimestre Telefono Oratorio |
|
80,50 |
5/8/05 |
Fattura n. 4 Ditta Macelleria Angelo
Manna: prosciutto con osso |
|
48,00 |
5/8/05 |
Offerta Ditta Macelleria Angelo Manna |
48,00 |
|
6/8/05 |
Fattura n. 1962 Ditta San Carlo:
Patatine |
|
105,60 |
8/8/05 |
Ricavato Lotteria Agosto Oratoriano
2005 |
8.000,00 |
|
10/8/05 |
Mod. F24 ritenuta 10% montepremi
lotteria |
|
212,35 |
17/8/05 |
Fattura ENEL bimestre luglio-agosto
2005 |
|
440,00 |
22/8/05 |
Fattura n. 113 Ditta Co. El.: 1 cassa |
|
1.620,00 |
22/8/05 |
Fattura n. 114 Ditta Co. El.:
splitter, adattatori, rack |
|
1.005,60 |
22/8/05 |
Fattura n. 115 Ditta Co. El.: 2 sub |
|
2.107,20 |
24/8/05 |
Fattura n. 116 Ditta Co. El.: 1 cassa |
|
1.620,00 |
24/8/05 |
Fattura n. 117 Ditta Co. El.: case,
cassettine |
|
360,00 |
24/8/05 |
Fattura n. 118 Ditta Co. El.: mixer |
|
1.200,00 |
29/8/05 |
Offerta Dolcevita |
400,00 |
|
30/8/05 |
Anticipazione 50% Contributo L. Reg.
328/00 Musica e Sostegno |
7.995,00 |
|
12/9/05 |
Fattura n. 652 Ditta Bricofer: Arredo
bagni |
|
187,78 |
23/9/05 |
Fattura n. 156 Ditta Fire Sistem:
ricarica estintori |
|
50,05 |
26/9/05 |
Fattura n. 518 Ditta Telestar: lampada |
|
73,50 |
28/9/05 |
Fattura n. 133 Ditta Co. El.: 2 casse |
|
3.240,00 |
30/9/05 |
Fattura n. 700 Ditta La Carta: Carta
Patinata |
|
244,75 |
1/10/05 |
Fattura n. 1334 Ditta Fratelli
Vecchio: TV Color |
|
590,00 |
7/10/05 |
Fattura 5 bimestre Telefono Oratorio |
|
71,50 |
10/10/05 |
Fattura ENEL bimestre
settembre-ottobre 2005 |
|
445,71 |
10/10/05 |
Fattura n. 34 Ditta Alfinito Rosaria:
Ferramenta |
|
173,50 |
24/10/05 |
Fattura n. 73 Ditta Punto Zero net:
computer |
|
702,00 |
31/10/05 |
Fattura n. 157 Ditta Co. El.:
cavetteria impianto audio auditorium |
|
------ |
31/10/05 |
Fattura n. 156 Ditta Co. El.: 6
radiomicrofoni |
|
------ |
31/10/05 |
Fattura n. 512 Ditta Capo Morrone:
multistrati |
|
------ |
5/11/05 |
Fattura n. 1498 Ditta F.lli Vecchio:
frigo portatile |
|
------ |
18/11/05 |
Fattura n. 14 Ditta Mix Media One:
parabola, staffa, due decoder |
|
------ |
28/11/05 |
Fattura 6 bimestre Telefono Oratorio |
|
------ |
28/11/05 |
Fattura n. 548 Ditta Capo Morrone:
legno |
|
------ |
30/11/05 |
Fattura n. 79 Ditta Pacifico:
ferramenta |
|
------ |
2/12/05 |
Fattura n. 2249 Ditta Casa della
Carta: materiale scenografia |
|
------ |
3/12/05 |
Contributo Amministrazione Provinciale
anno 2004 |
2.995,80 |
|
5/12/05 |
Fattura n. 119 Ditta BL Systems:
lampade |
|
------ |
6/12/05 |
Fattura n. 8227 Ditta Labcaffè: cialde
caffè |
|
------ |
12/12/05 |
Fattura ENEL bimestre
novembre-dicembre 2005 |
|
------ |
23/12/05 |
Offerta Liberale Favale Modesto |
1.000,00 |
|
23/12/05 |
Offerta Liberale Elena Ciccarone |
1.000,00 |
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31/12/05 |
Offerte anonime anno 2005 |
5.792,08 |
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31/12/05 |
Portaofferte anno 2005 |
490,88 |
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TOTALI |
ENTRATE |
USCITE |
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euro |
68.312,85 |
68.312,85 |
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BILANCIO |
0,00 |
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Situazione finanziaria al 31 dicembre
2004 |
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155,05 |
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Situazione finanziaria al 31 dicembre
2005 |
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155,05 |
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deposito ccp al 1° gennaio 2006 |
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66,75 |
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deposito ccb al 1° dicembre 2006 |
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88,30 |